• Google+でシェア

鹿児島県熊毛郡屋久島町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 0 0 1,643,597 1,705,867 1,550,090 1,600,010 1,655,240 1,505,856 1,447,648 1,470,191
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.8% 19.9% 15.7% 15.9% 16.6% 15.3% 14.9% 15.0%
物件費 0 0 0 0 0 1,381,541 1,264,660 1,298,476 1,478,518 1,512,961 1,544,806 1,514,084 1,596,188
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.9% 14.7% 13.2% 14.6% 15.1% 15.7% 15.6% 16.3%
維持補修費 0 0 0 0 0 35,928 20,728 11,124 16,904 37,516 11,619 22,125 27,618
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.2% 0.1% 0.2% 0.4% 0.1% 0.2% 0.3%
扶助費 0 0 0 0 0 505,146 526,075 980,320 1,231,716 1,243,946 1,257,092 1,269,890 1,389,947
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.5% 6.1% 9.9% 12.2% 12.5% 12.8% 13.1% 14.2%
補助費等 0 0 0 0 0 709,737 728,974 960,380 781,347 834,781 866,122 931,329 1,028,622
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 8.5% 9.7% 7.7% 8.4% 8.8% 9.6% 10.5%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 1,854,173 1,127,089 1,791,766 1,435,391 1,274,789 1,453,832 1,175,443 1,123,269
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 13.1% 18.1% 14.2% 12.8% 14.8% 12.1% 11.4%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 77,771 29,565 17,710 38,461 5,500 10,313 25,081 12,205
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.3% 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 0 0 2,026,725 2,149,049 2,121,364 2,073,714 2,027,375 1,950,616 1,810,372 1,691,379
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.9% 25.0% 21.5% 20.5% 20.3% 19.8% 18.7% 17.2%
積立金 0 0 0 0 0 60,910 136,996 129,127 342,293 404,686 226,463 616,917 418,888
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 1.6% 1.3% 3.4% 4.1% 2.3% 6.4% 4.3%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 10,000 10,900 0 0 0 0 100 100
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 72,652 29,679 31,224 97,364 36,332 35,492 34,787 46,302
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.3% 0.3% 1.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5%
繰出金 0 0 0 0 0 878,885 860,304 981,514 996,655 955,400 967,342 840,678 1,012,350
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.5% 10.0% 9.9% 9.9% 9.6% 9.8% 8.7% 10.3%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 0 0 1,643,597 1,705,867 1,550,090 1,600,010 1,655,240 1,505,856 1,447,648 1,470,191 1,413,342 1,352,437 1,367,180 1,308,041
職員数(人) 0 0 0 0 0 0 170 165 164 159 155 155 149 149 153 153 157

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる