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鹿児島県大島郡龍郷町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 981,850 944,282 920,157 886,958 899,486 904,281 899,571 862,628 879,453 885,494 830,784 786,371 798,989
(構成比) 20.0% 23.2% 20.8% 23.3% 19.7% 23.9% 19.9% 17.7% 15.0% 15.8% 15.4% 15.0% 14.5%
物件費 503,128 459,180 462,159 450,013 450,341 465,644 461,564 470,401 573,593 646,888 723,970 658,534 682,136
(構成比) 10.3% 11.3% 10.5% 11.8% 9.9% 12.3% 10.2% 9.7% 9.8% 11.6% 13.4% 12.6% 12.4%
維持補修費 23,856 16,869 17,499 23,580 23,340 27,951 26,532 32,344 33,524 58,662 6,081 56,046 47,131
(構成比) 0.5% 0.4% 0.4% 0.6% 0.5% 0.7% 0.6% 0.7% 0.6% 1.0% 0.1% 1.1% 0.9%
扶助費 280,895 321,371 359,638 251,994 236,780 248,660 259,774 283,253 425,613 575,188 531,963 553,120 598,667
(構成比) 5.7% 7.9% 8.1% 6.6% 5.2% 6.6% 5.7% 5.8% 7.3% 10.3% 9.9% 10.6% 10.8%
補助費等 318,485 297,680 303,370 409,436 501,129 396,584 491,393 499,789 517,227 434,159 458,731 500,387 705,709
(構成比) 6.5% 7.3% 6.9% 10.8% 11.0% 10.5% 10.8% 10.3% 8.8% 7.8% 8.5% 9.6% 12.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 326,825 840,002 1,351,930 1,423,064 775,256 794,640 908,354 1,193,435
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6% 18.5% 27.8% 24.3% 13.9% 14.7% 17.4% 21.6%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 33,605 48,741 2,411 247,557 872,461 610,355 160,140 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.1% 0.0% 4.2% 15.6% 11.3% 3.1% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 924,261 945,154 932,020 955,192 956,393 964,666 1,029,706 834,900 857,109 843,415 787,716 726,045 714,438
(構成比) 18.9% 23.2% 21.1% 25.1% 21.0% 25.5% 22.7% 17.2% 14.6% 15.1% 14.6% 13.9% 12.9%
積立金 28,754 66,041 71,397 2,205 20,331 43,588 49,276 139,527 425,266 11,911 133,832 420,278 291,234
(構成比) 0.6% 1.6% 1.6% 0.1% 0.4% 1.2% 1.1% 2.9% 7.3% 0.2% 2.5% 8.0% 5.3%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 2,940 8,400 1,940 1,880 2,550 2,990 2,840 3,380
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 3,400 2,900 52,000 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 1.0% 0.0% 0.0%
繰出金 284,474 280,292 331,546 361,441 346,524 373,439 415,147 386,387 475,541 488,410 466,198 457,993 487,192
(構成比) 5.8% 6.9% 7.5% 9.5% 7.6% 9.9% 9.2% 7.9% 8.1% 8.7% 8.6% 8.8% 8.8%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 981,850 944,282 920,157 886,958 899,486 904,281 899,571 862,628 879,453 885,494 830,784 786,371 798,989 802,206 805,780 797,360 781,731
職員数(人) 97 97 97 94 94 94 89 88 87 87 85 85 86 89 87 87 89

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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