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沖縄県国頭郡大宜味村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 718,881 695,228 805,969 698,330 677,910 638,299 605,310 612,847 606,160 640,287 652,247 639,665 633,585
(構成比) 17.8% 20.8% 21.7% 22.9% 22.7% 18.8% 18.7% 18.4% 19.0% 24.7% 18.7% 12.8% 15.3%
物件費 442,990 436,646 398,860 391,411 376,056 390,293 403,315 424,189 427,070 448,577 429,844 454,978 475,142
(構成比) 11.0% 13.1% 10.8% 12.8% 12.6% 11.5% 12.5% 12.7% 13.4% 17.3% 12.3% 9.1% 11.5%
維持補修費 22,984 23,661 18,318 15,969 15,120 17,581 12,227 19,932 27,491 21,688 24,148 39,284 39,969
(構成比) 0.6% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.6% 0.9% 0.8% 0.7% 0.8% 1.0%
扶助費 68,055 114,156 123,008 114,353 111,063 113,797 120,119 129,377 171,546 185,198 217,489 223,252 255,135
(構成比) 1.7% 3.4% 3.3% 3.7% 3.7% 3.4% 3.7% 3.9% 5.4% 7.1% 6.2% 4.5% 6.2%
補助費等 261,576 282,587 265,510 274,246 259,392 267,233 303,460 361,973 310,700 337,812 376,904 382,844 400,020
(構成比) 6.5% 8.4% 7.2% 9.0% 8.7% 7.9% 9.4% 10.9% 9.7% 13.0% 10.8% 7.7% 9.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 675,775 1,058,714 1,050,961 876,651 195,281 942,252 1,569,108 1,379,465
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 32.7% 31.6% 27.5% 7.5% 27.0% 31.4% 33.4%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 1,253 1,742 1,065 13,891 49,267 156,093 130,862 200,653
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 1.9% 4.5% 2.6% 4.9%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 372,266 380,005 384,316 387,134 375,477 367,172 342,346 307,299 275,477 258,306 256,554 262,944 265,790
(構成比) 9.2% 11.4% 10.4% 12.7% 12.6% 10.8% 10.6% 9.2% 8.6% 9.9% 7.3% 5.3% 6.4%
積立金 373,410 131,320 131,997 137,046 62,748 677,505 122,754 89,518 134,035 137,537 86,403 921,545 166,321
(構成比) 9.3% 3.9% 3.6% 4.5% 2.1% 20.0% 3.8% 2.7% 4.2% 5.3% 2.5% 18.5% 4.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 640 340 140 90 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 224,066 242,918 260,503 280,698 243,063 237,274 268,583 333,197 343,784 322,683 350,810 364,882 320,034
(構成比) 5.6% 7.3% 7.0% 9.2% 8.1% 7.0% 8.3% 10.0% 10.8% 12.4% 10.0% 7.3% 7.7%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 718,881 695,228 805,969 698,330 677,910 638,299 605,310 612,847 606,160 640,287 652,247 639,665 633,585 628,301 603,628 629,791 646,953
職員数(人) 81 82 75 73 70 70 69 68 70 68 67 68 72 70 74 74 75

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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